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老師,咨詢個問題,就是我們公司每個月進出持平,但是2月我賣出了貨物,但是購進的票未回,也未確認應付帳款,成本結轉庫存是0,報表是平的。但是我3月購進2.3月的貨物和3月銷售,系統自帶的成本結轉出來的數據就不對了,我可以手動全部結轉嗎,但是2月零庫存,我還需要調整嗎?

2022-04-08 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 17:42

您好,您2月錯誤處理,需要按暫估處理

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快賬用戶1499 追問 2022-04-08 17:43

反結轉調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:44

您好,是的,這樣處理最好

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您好,您2月錯誤處理,需要按暫估處理
2022-04-08
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實際出庫的一起結轉即可 ;? ? ?報無票收入 和開票收入分別做賬 體現明細; 結轉全部成本? ?
2022-07-25
首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結轉成本,應進行調整,會計分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調整;借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交所得稅;借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當前業務,應先將實際未入庫的車輛及時辦理入庫手續,借記“庫存商品”,貸記“應付賬款”等科目;在銷售出庫時,仍需按正常銷售業務進行成本結轉,確保成本計算準確,避免重復出錯。同時,需根據調整后的賬目數據進行正確的稅務申報和補繳稅款等工作。
2025-01-12
您好,把以前結轉成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
同學你好 1.不對,暫估的時候只暫估庫存,進項不暫估 進項是正數還可以抵扣的 2.成本不能是負數,沒收到的部分還是繼續暫估
2021-04-14
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