您好!這個(gè)借原材料等 貸其他應(yīng)付款—老板
各位老師,下午好,我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè),然后,企業(yè)里面有關(guān)財(cái)政扶貧的一些款項(xiàng)我計(jì)入到專項(xiàng)應(yīng)付款里面了,但是,現(xiàn)在問題來了,現(xiàn)在這個(gè)錢怎么支出呢,比如,供應(yīng)商供來的原材料,分錄為:借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款了,分錄為,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,那么這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款——?dú)埬ぱa(bǔ)貼款,怎么支出呢,請(qǐng)各位老師解析一下,謝謝
各位老師好,就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢,多收了供應(yīng)商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應(yīng)商開票上顯示是公司購進(jìn)原材料的款,實(shí)際沒有收到原材料 ,怎么做賬務(wù)處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付,貸銀行存款
各位老師,大家下午好,老板沒從公戶提款,也沒有從公戶付款,而是從自己私戶把錢付給了供應(yīng)商,供應(yīng)商還開來了發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫呢,請(qǐng)各位老師解析一下,謝謝
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
老師,這個(gè)他是付的應(yīng)付賬款
怎么做分錄
你好!是啊。貸方計(jì)入其他應(yīng)付款 墊付的金額