同學你好 甲 1; 借,發出商品175000 貸,庫存商品175000 2 借,應收賬款226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,主營業務成本400*350 貸,發出商品400*350 3 借,銷售費用20000 借,應交稅費一應增一進項1200 貸,應收賬款21200 4 借,銀行存款226000-21200 貸,應收賬款 乙企業 1 借,受托代銷商品250000 貸,受托代銷商品款250000 2 借,銀行存款226000 貸,受托代銷商品200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,受托代銷商品款200000 借,應交稅費一應增一進項26000 貸,應付賬款226000 3 借,應付賬款21200 貸,其他業務收入20000 貸,應交稅費一應增一銷項1200 4 借,應付賬款 貸,銀行存款;
甲、乙兩企業均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2018年5月6日,甲企業與乙企業簽訂代銷協議,甲企業委托乙企業銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協議規定,乙企業應按每件A商品565元(含增值稅)的價格售給顧客,甲企業按不含增值稅的售價的10%向乙企業支付手續費。6月1日甲企業收到乙企業交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅額為26000元。當日甲企業向乙企業開具金額相同的增值稅專用發票。6月6日,甲企業收到乙企業支付的已扣除手續費的商品代銷款。要求:根據上述資料,編制甲企業、乙公司相關分錄。
甲、乙兩企業均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2020年3月6日,甲企業與乙企業簽訂代銷協議,甲企業委托乙企業銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協議規定,乙企業應按每件A商品500元(不含增值稅)的價格售給顧客,甲企業按不含增值稅售價的10%向乙企業支付手續費。4月1日,甲企業收到乙企業交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅稅額為26000元。當日甲企業向乙企業開具金額相同的增值稅專用發票。4月6日,甲企業收到乙企業支付的已扣除手續費的商品代銷款。要求:根據上述資料,編制甲企業、乙企業相關的會計分錄。
甲、乙兩企業均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為17%。2019年3月6日,甲企業與乙企業簽訂代銷協議,甲企業委托乙企業銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協議規定,乙企業應按每件A商品585元(含增值稅)的價格售給客戶,甲企業按不含增值稅的售價的10%向乙企業支付手續費。4月1日,甲企業收到乙企業交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅額為34000元。當日甲企業向乙企業開具金額相同的增值稅專用發票。4月6日,甲企業收到乙企業支付的已扣除手續費的商品代銷款。要求:根據上述資料,編制甲企業如下會計分錄:(1)發出商品的會計分錄;(2)收到代銷清單時確認銷售收入、增值稅、手續費支出,以及結轉銷售成本的會計分錄;(3)收到代銷商品款的會計分錄。
2.甲企業委托乙企業代銷一批商品6000件,代銷價款為100元/件。該商品成本為60元/件,甲企業適用增值稅稅率為13%,2021年5月,甲企業收到乙企業開來的代銷清單上列明已銷售代銷商品的50%,甲企業向乙企業開具增值稅專用發票。甲企業按售價的10%支付給乙企業手續費。甲企業2021年5月應確認的銷售收入為()元。A.300000B.188000C.400000D.388000
2.甲企業委托乙企業代銷一批商品6000件,代銷價款為100元/件。該商品成本為60元/件,甲企業適用增值稅稅率為13%,2021年5月,甲企業收到乙企業開來的代銷清單上列明已銷售代銷商品的50%,甲企業向乙企業開具增值稅專用發票。甲企業按售價的10%支付給乙企業手續費。甲企業2021年5月應確認的銷售收入為()元。A.300000B.188000C.400000D.388000
私戶轉賬過來需要開發票怎么辦
老師,個體稅務局核定的月應納稅額是3萬,開票比較少,超不過3萬,但是收入超過10萬了,這個怎么報增值稅啊
一般內賬怎么做,內賬和外賬的區別
老師好,單位的車個人給交了保險了,發票開的個人的名字,能不能在單位報銷入賬了?
老師,題目中看不出來已知條件有2%的現金折扣呀,題目中2/20 N/30是什么意思
12月暫估掛賬了一筆四害消殺費用,3月份報銷了12月-1月的四害消殺費用但是我沒有沖銷12月的,現在4月咋處理
出口退稅,備注里面這個運費怎么謝
學校食堂預收學生2024年餐費,期末的時候退費有個娃算錯了,少退了1000元,那現在人家申請退費,這個賬務怎么處理
我干的活 有機械 有人工 我這邊開票 是開建筑服務勞務費呀 還是建筑服務工程服務合適呀
你好老師,異地項目辦理個稅申報一般是做代扣代繳薪金所得是吧?那么我這是核定征收個體戶沒超10萬每月,我可以0申報嗎?o申報如何申報信息采集采集誰的信息