對的,是的,需要的,但是從今天開始,3%的不用的直接借銀行存款貸主營業務收入。
老師,我們公司是做招標行業的,收到的標書費,中標服務費算收入的話,是不是走主營業務收入這個科目,借:銀行存款,貸:主營業務收入,小規模是這樣做嗎?
我是一家小規模物業公司,除了物業費是主營業務收入外,電費水費也是我們自己收自己開票,問一下可以作為主營業務收入嗎嗎做賬能用這個科目嗎
老師請問,我是小規模納稅人,稅務局代開的發票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應交稅費這個科目嗎,是借:應收賬款 貸:主營業務收入。還是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
公司是小規模納稅人,主營業務收入不開票給對方,只寫收據,一個月的主營業務收入目前也不超過十萬,我們做會計科目要做應交稅費這個科目嗎
請問老師,從4月1號起小規模納稅人免稅的,以后做賬就是全額計入主營業務收入嗎,不用寫應交稅費應交增值稅這個科目了嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
4月1號開始,不是從今天開始。
那之前不免的怎么做?因為小規模納稅人的月收入又沒達到15萬,也要做嗎
借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費應交增值稅, 季度末的那個月借應交稅費,應交增值稅貸營業外收入。
好的,了解了
不要客氣,工作愉快。