你好 不退 多交的會讓抵后面稅款?
小規模納稅人第一季度有張發票忘記作廢,導致季度銷售額超過30萬需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來嗎
小規模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
老師,單位是小規模納稅人,第一季度開普票46萬元,全額繳納的增值稅,4月份紅沖了第一季度的20萬普票,那稅款這塊增值稅還給退嗎。
老師,2023年,小規模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
第一季度開票金額35萬,需要全額繳納增值稅,第二季度即4月紅沖上季度開的6萬,第二季度的時候開票金額扣除紅沖的6萬,金額加起來只有15萬,那可以退第一季度繳納的增值稅嗎?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
老師,有關于這種操作的文件嗎
老師,有這個文件的解讀嗎就是小規模納稅人開普票超過45萬全額繳納稅款,又發生退票的這種情況,怎么處理的政策解讀
你好 沒有,多交的可以退稅也可以抵稅款 各地實務中處理是抵稅款? 按你當地要求就行? ?
老師,像我這種情況就是全額退款了啊
4月份沖紅的普票也是開1個點的紅票啊
這個你要和你當地稅務局確認一下,稅務局說可以退稅就給你退 不退,就是后面再開發票時,可以用這個稅款抵扣。 不會讓你多交稅。
老師,我開了退票,然后4月份再重新開,這樣會有偷稅的嫌疑嗎。
不會的。開錯了,可以重開。
老師,紅沖原來的票,還用要回愿票嗎
你好 對方做賬了可以不退回?