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6月3日,遠大公司與甲企業簽訂供貨合同,向其出售一批設備。貨款金額共計100000元,應繳納的增值稅為13,000元.根據購貨合同規定,甲企業在購貨合同簽訂一周內,應當向遠大公司預付貨款6萬元,剩余貨款在交貨后付清。

2022-04-08 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 08:27

你好,請問你想問的問題具體是?

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快賬用戶c3p8 追問 2022-04-08 08:27

已經發給你了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 08:28

你好,是需要做這個業務的分錄嗎??

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你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-08
你好 向遠大公司預付貨款,借:銀行存款,貸:預收賬款 銷售的時候,借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 剩余貨款在交貨后付清,借:銀行存款,貸:預收賬款
2022-03-30
1借預付賬款60000 貸銀行存款60000
2022-03-30
您好 借 銀行存款 60000 貸 預收賬款 60000 借 預收賬款 113000 貸 主營業務收入100000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13000 借 銀行存款113000-60000=53000 貸 預收賬款53000
2022-03-30
同學您好, 第1個事項僅是簽訂合同,不做會計分錄。 2、6月8日, 借:銀行存款 60000 貸:合同負債 60000 3、6月18日, 借:合同負債 60000 銀行存款 51300 貸:主營業務收入 100000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13000
2022-03-28
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