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資料:A生產企業(增值稅一般納稅人)海關審定的關稅完稅價格為500萬元,關稅稅率為10%。海關代征了進口環節的增值稅。從國內市場購進原材料支付的價款為800萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣,內銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計算當期應激或應退的增值稅稅額(假定上述貨物內銷時均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)

2022-04-07 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-07 10:51

你好,計算如下 進項稅=500*1.1*13%%2B104=175.5進項稅轉出=1000*(13%-9%)=40銷項稅=1200*13%=156應交增值稅=156-(175.5-40)=20.5計算出口退稅額=1000*9%=90本月應交增值稅20.5萬本月退稅為0

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齊紅老師 解答 2022-04-07 10:52

你好,計算如下 進項稅=500*1.1*13%%2B104=175.5 進項稅轉出=1000*(13%-9%)=40 銷項稅=1200*13%=156 應交增值稅=156-(175.5-40)=20.5 計算出口退稅額=1000*9%=90 本月應交增值稅20.5萬 本月退稅為0

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你好,計算如下 進項稅=500*1.1*13%%2B104=175.5進項稅轉出=1000*(13%-9%)=40銷項稅=1200*13%=156應交增值稅=156-(175.5-40)=20.5計算出口退稅額=1000*9%=90本月應交增值稅20.5萬本月退稅為0
2022-04-07
你好,計算如下 進項稅=500*1.1*13%%2B104=175.5 進項稅轉出=1000*(13%-9%)=40 銷項稅=1200*13%=156 應交增值稅=156-(175.5-40)=20.5 計算出口退稅額=1000*9%=90 本月應交增值稅20.5萬 本月退稅為0
2022-04-07
同學你好 你當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當期可以抵扣進項稅是50*1.1*13%%2B104-40=71.15 當期應納稅額的計算是1200*13%-71.15-50=34.85
2023-03-31
同學你好 稍等我看下
2023-03-31
當期不得免征和抵扣的稅額是1000*(13%-9%)=40 當期可以抵扣進項稅是50*1.1*13%%2B104-40=71.15 當期應納稅額的計算是1200*13%-71.15-50=34.85
2023-03-31
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