同學您好,一般可以正常入賬,沒票需納稅調整 沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
老師有筆40萬的群號研發費用作為管理費用現在做到今年,如果今年在匯算清繳時調整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調增費用,明年匯算清繳再調減費用呀?
做2021年的匯算清繳,有十萬的成本票和五萬費用,沒有發票,需要更正申報么,還是匯算清繳直接做調整就可以
2022年成本暫估10萬,2023年發票來了30萬,我的分錄怎么做?匯繳清算納稅調減,還需要去更正報表?
老師 匯算清繳發票去年漏記賬務需要補稅 和匯算清繳有納稅調增項目需要補稅 匯算補稅需要賬務處理以及調整報表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調整報表。調整后的報表再更正申報上傳電子稅局嗎
請問老師,做匯算清繳的時候,成本發票沒回來,有10萬的,需要調整成本10萬,是該怎么做?直接在匯算的時候調減成本么
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
結果基本是一樣的,所以可記賬的