同學,你好 1.研發(fā)費用包括研發(fā)支出-費用化支出和無形資產(chǎn)攤銷額計入管理費用的部分 所以研發(fā)費用=50000? 600000/60*3=80000 2.營業(yè)利潤增加額=20000-10000-80000=-70000
老師,我這道題選的C、D,請問對了嗎?麻煩講解一下
老師,這道題d選項可以講一下嗎
老師可以講解一下第五小題的選項C和D么
老師第7題的選項a可以講解一下么不是很理解
老師這題可以講解一下選項D么
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
老師老師我不明白這個地方為什么要x3而不是x4
因為12月出租了無形資產(chǎn),確認其他業(yè)務收入,攤銷額計入其他業(yè)務成本。所以只有9-11月攤銷額計入管理費用,這部分才是研發(fā)費用
奧懂了謝謝老師明白了
不客氣,沒問題的話五星好評喲,我很用心的答疑的?