同學(xué)你好!是B選項(xiàng)需要講解嗎? 遞延所得稅資產(chǎn)是未來(lái)可以用于抵扣所得稅的金額,因此適用的是未來(lái)的稅率。 2015年末確認(rèn)遞延所得稅應(yīng)使用2016年的稅率15%,因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)=可抵扣暫時(shí)性差異×稅率,2015年年初遞延所得稅資產(chǎn)使用的2015年的稅率25%,可以計(jì)算出可抵扣暫時(shí)性差異為100萬(wàn)元,2015年未有新的可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生,進(jìn)而計(jì)算出2015年年末的遞延所得稅資產(chǎn)=100×15%=15萬(wàn)元,遞延所得稅貸方發(fā)生額為10萬(wàn)。
老師,我這道題選的C、D,請(qǐng)問(wèn)對(duì)了嗎?麻煩講解一下
老師好,請(qǐng)講一下這個(gè)題D選項(xiàng)。
麻煩老師講解一些這兩道題的D選項(xiàng)
老師,這道題d選項(xiàng)可以講一下嗎
老師,這道題的d選項(xiàng)實(shí)在是不明白,可以解釋一下嗎
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票夠不夠用?
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這樣合計(jì)算額度30萬(wàn)嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現(xiàn)在小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)是不是開普票額度+專票額度合計(jì)算30萬(wàn)
老師好,基地現(xiàn)場(chǎng)丟失物品,物品總價(jià)由保安公司承擔(dān),在以后每月的保安費(fèi)里扣除,做賬時(shí),借:應(yīng)付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點(diǎn),比員工的比例要高,這個(gè)能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業(yè)險(xiǎn)怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn)免稅
稅負(fù)率是指的哪些,商貿(mào)公司的稅負(fù)率 是多少?批發(fā)食用油的
帳上有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)4000元很多年前就有一直沒(méi)有攤銷,跟審計(jì)溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)處理完了,匯算申報(bào)時(shí)直接在期間費(fèi)用管理費(fèi)用里體現(xiàn)的,其他表不做填報(bào),問(wèn)題應(yīng)該不大吧?
請(qǐng)問(wèn),本月收到專票后入賬,借進(jìn)項(xiàng)稅額,但是這張發(fā)票沒(méi)有本月沒(méi)有勾選,導(dǎo)致電子稅務(wù)局里的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,這個(gè)怎么辦?老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)24年財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整。我記得不調(diào)整,在25年當(dāng)年實(shí)際支付稅款,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。是這樣做嗎
老師,d選項(xiàng)也講一下吧,謝謝老師
該股票以公允價(jià)值計(jì)量,公允價(jià)值變動(dòng)20計(jì)入其他綜合收益。 年末資產(chǎn)的賬面價(jià)值為120,計(jì)稅基礎(chǔ)為100,產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20,乘上稅率15%確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,借方對(duì)應(yīng)科目計(jì)入其他綜合收益。 資產(chǎn)負(fù)債表其他綜合收益=20-20×15%=17
謝謝老師??
不客氣,加油 麻煩給個(gè)五分