就跟對方簽個總金額合同就是了
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師好,要是公司的銷售金額比較小,一次200,300的,一年也就是2000來塊錢,怎么跟他們簽合同呢?謝謝
老師好,要是公司的銷售金額比較小,一次200,300的,一年也就是2000來塊錢,怎么跟他們簽合同呢?還是簽個框架協議啊?怎么簽呢謝謝
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協議?
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協議?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
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老師好,是年初簽合同還是年末簽合同呢?
年初簽就是了,也可以不簽。按現款模式,收款即發貨