借現金,貸銀行存款
一般納稅人;賬里是當月工資計提當月現金發放,現賬期里計提7月工資,但發放是在8月底公賬轉賬。請問我繼續做當月工資當月發放的話,庫存現金改為銀行存款入賬,會導致7月的銀行余額對不上?這種情況如何處理?
中途接賬,發現1-10月以前會計計提工資是當月計提當月發放,而實際上是這個月工資,下個月發放。怎么修改分錄或者怎么做
之前的會計計提工資時,當月用現金發放了,實際應該是次月銀行存款發放,這個賬務處理怎么更改
您好,之前的賬是這么做的,8月份賬是計提8月,發放8月的工資,之前是通過個人戶發的工資,現在得通過公戶發放,實際發放6月的工資,這個賬該怎么調呢
前幾個月做賬是用庫存現金來發放工資,這個月回單發現部分員工工資用銀行存款發放了,那要怎么沖掉之前的庫存現金,再做成用銀行來發放工資
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
去年7月份開始到現在一直這么做的賬務處理,是直接這么改嗎?還是改去年的賬
應該是改去年的帳,同學
去年的賬都已經結完了,咋改呀
反結帳回去更改,在年底做個分錄
報表還需要改嗎?
不需要因為是貨幣資金的內部變動