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一般納稅人;賬里是當月工資計提當月現金發放,現賬期里計提7月工資,但發放是在8月底公賬轉賬。請問我繼續做當月工資當月發放的話,庫存現金改為銀行存款入賬,會導致7月的銀行余額對不上?這種情況如何處理?

2020-08-11 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 15:40

你實際是7月工資,8月進行發放的嗎

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 15:42

對,現在用公賬這樣發放。但上半年賬里體現的是1-6月工資當月計提當月用現金發掉了,同時1-6月個稅也在當月申報了。

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齊紅老師 解答 2020-08-11 15:43

那你就是之前的帳做錯了,實際是銀行發放的,為什么要做成現金發放

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 15:48

公司是2019年9月起成立,當時9月賬里就體現9月工資計提和9月現金發放,同時9月申報個稅。一直按這個模式操作至今。現公司大了需正規化用公賬發放工資,若繼續按之前的當月提當月發放工資,報當月個稅的話,賬里通過銀行上的話,會導致每月銀行余額與賬里的銀行存款對不上——這樣操作也行不通。像這樣應如何修正,或者方案是?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 15:59

那你就是當月的工資,下月發放,那你這個月個稅就是0申報

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 16:05

7月賬里反映計提7月工資,7月個稅0申報,8月發放7月工資。是這個意思嗎?

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 16:07

7月個稅零申報,與后期扣繳個稅享受減免不沖突?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:23

是的,就是這樣操作

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 16:30

還是這個單位,忘記告知老師。。。6月賬里已計提6月工資,同時已用現金發放6月工資,并已申報6月個稅。現公司要求按實際的把6月的工資進行公賬發放,實際6月工資在8月底公賬發放。請問這種情況對6月的個稅申報和6月賬里的憑證如何更正? 1、6月已申報的個稅作廢,重新按6月正確的數據錄入? 2、在7月賬里把6月賬里已計提和已用現金發放的6月工資紅沖掉,重新錄入正確的6月的計提工資?6月實際發放在8月賬里做憑證。 3、老師告知的7月操作方式和要修正6月的有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:54

那你實際已經現金發放了嗎

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 16:59

以前全是現金方式發掉的,6月賬里做的是現金發掉的(為做賬平衡這樣操作 )。但實際從6月起要以公賬轉賬形式發放實際的,故實際6月工資在8月底公賬轉賬 發給員工。

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:01

意思就是你現金發放是假的了?

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 17:03

對。老師這邊已入6月賬里的工資和計提,以及已申報過的6月個稅,如何自理?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:05

你已經報稅了,你不用管了,要不然扯不清

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 17:08

7月工資按老師說的計提,個稅0申報。6月里已計提和已發放的憑證不用更正?已申報的6月個稅也不需要更正真實的工資申報?但6月工資會在8月底以公賬轉賬支付, 看見實際發放6月銀行單的話,如何平賬?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:09

你個稅不用更正,賬務處理,要把之前現金發放的沖回的

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 17:12

即以前用庫存現金發6月工資用銀行存款沖回做平,那6月計提也需要沖平重新做計提嗎?畢竟6月計提的金額少3W,實際發放5W。

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:13

你補計提就可以了的

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快賬用戶5717 追問 2020-08-11 17:14

全年下來,我的個稅申報與實際工資發放會不會存在平的情況?聽說金稅三期很歷害,怕怕

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:22

不會的,你只要發放的工資申報個稅就可以的

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你實際是7月工資,8月進行發放的嗎
2020-08-11
你好,那你要把六月份的作廢才可以報的,賬也要按照申報的金額來調整
2020-08-11
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付職工薪酬,工資 借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款
2025-02-15
還有貸方余額嗎,你公積金是多計提嗎,沖掉就可以,當月扣當月那這個應該是沒有余額才對,
2020-08-27
您好,是的,改變以前的記賬方式 ,總有一個月交叉,這個月會出現2個月的計提工資
2024-11-23
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