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(8)向紅光廠銷售甲產(chǎn)品500件、單位銷售價(jià)格為600元,單位成本為400元開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為300000元,增值稅稅額為39000元、產(chǎn)品已發(fā)出,發(fā)出時(shí)控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給紅光廠,收到貨款并存人銀行存款賬戶、根據(jù)合同約定、客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批產(chǎn)品的退貨率為10%。
(7)銷售給大華公司丁產(chǎn)品100件、件不含稅售價(jià)為1000元,每件成本700元、另收取運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(8)向紅光廠銷售甲產(chǎn)品500件、單位銷售價(jià)格為600元,單位成本為400元開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為300000元,增值稅稅額為39000元、產(chǎn)品已發(fā)出,發(fā)出時(shí)控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給紅光廠,收到貨款并存人銀行存款賬戶、根據(jù)合同約定、客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批產(chǎn)品的退貨率為10%。(9)收到紅光廠退回甲產(chǎn)品50件,已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票。(10)銷售甲產(chǎn)品給紅光廠,全部?jī)r(jià)款為339000元(含稅價(jià)),規(guī)定商業(yè)折扣條件為5%,規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30”。企業(yè)在發(fā)票上注明了5%的折扣額,5天后收到款項(xiàng)。該批產(chǎn)品的成本為200000元。(11)以甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,不含稅售價(jià)600元)換取紅星廠同等價(jià)值的A材料200件,雙方均開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(12)委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件,不含稅代銷價(jià)550元/件,每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來(lái)的代銷清單
委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件,不含稅代銷價(jià)550元/件,每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來(lái)的代銷清單,上列已售甲產(chǎn)品100件,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給該企業(yè)。代銷手續(xù)費(fèi)按不含稅代銷價(jià)的5%支付,并取得代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中價(jià)款2750元,增值稅款165元,已通過(guò)銀行收到扣除代銷手續(xù)費(fèi)的全部款項(xiàng)。做一下會(huì)計(jì)分錄
(4)委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件,不含稅代銷價(jià)550元/件,每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來(lái)的代銷清單,上列已售甲產(chǎn)品100件,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給該企業(yè)。代銷手續(xù)費(fèi)按不含稅代銷價(jià)的5%支付,并取得代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中價(jià)款2750元,增值稅款165元,已通過(guò)銀行收到扣除代銷手續(xù)費(fèi)的全部款項(xiàng)。
.(7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú)償送給關(guān)系單位。·(8)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。0(10)該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元。款項(xiàng)已經(jīng)收到。.要求:編制利寧公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
如果差額征收對(duì)外開(kāi)的是一般計(jì)稅的稅率可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率不能抵扣老師,越聽(tīng)越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個(gè)專票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開(kāi)票,按9個(gè)點(diǎn)開(kāi),難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時(shí)候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么?
老師對(duì)方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開(kāi)數(shù)電專票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹(shù)脂磨片在開(kāi)票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標(biāo)的時(shí)候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個(gè)屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會(huì)計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專項(xiàng)扣除—專項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個(gè)稅稅率計(jì)算個(gè)稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)交接,對(duì)方只交接到8年,再前面的沒(méi)有了,后面我會(huì)有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
3.工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月的有關(guān)銷售資料如下:
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