是的沒錯(cuò),一般是這樣的
老師,社保都是當(dāng)月發(fā),還必須要每月計(jì)提嗎?
工資必須做計(jì)提嗎,社保和公積金都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的也需要做計(jì)提嗎
老師當(dāng)月繳納的社保,必須計(jì)提嗎?
社保當(dāng)月繳納了 還需要計(jì)提嗎 是必須計(jì)提的嗎
老師工資要計(jì)提當(dāng)月的,但是社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,那社保咋計(jì)提?比如3月計(jì)提3月的工資,那社保就是繳納當(dāng)月的社保還要計(jì)提嗎?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
那我都沒計(jì)提,直接做到管理費(fèi)用里面了,比如借:管理費(fèi)用-社保、公積金,貸銀行存款,這樣可以嗎?
然后計(jì)提工資的時(shí)候借:管理費(fèi)用-工資 合同成本-某某項(xiàng)目-人工 ,貸 應(yīng)付職工薪酬。這樣可以嗎?
是的沒錯(cuò),可以是這樣的
那我這樣做也可以的嗎?不用計(jì)提也沒關(guān)系吧?還有這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的金額我是寫扣除社保、公積金的金額還是寫含社保公積金的金額?
同學(xué)您好,寫含社保公積金的金額
那這樣的話,社保、公積金也算是一樣體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面了,所以不用計(jì)提也是一樣的嗎?
是的沒錯(cuò),一般是這樣的
那老師我想請(qǐng)問一下,這樣的話應(yīng)付職工薪酬跟我要發(fā)的實(shí)際金額是不是不對(duì)呀?比如我做的實(shí)際金額應(yīng)該是扣完社保公積金的金額,但是我這邊計(jì)提的時(shí)候?qū)懙氖菦]有扣除的金額,這個(gè)到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候是不是不對(duì)?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
哦哦,對(duì)。那邊已經(jīng)是其他應(yīng)收款做進(jìn)去了,想想老師。還有想請(qǐng)問一下老師,第一季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表里面怎么是灰色的不好填,是什么情況呀?
我也沒填過實(shí)際的表了,不熟,怕誤導(dǎo)您哦,問問填過的老師看看
好的,謝謝老師
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