你好,增值稅填寫全額的,然后附加是有簡單的,在后面有填寫地方。
老師不知道為什么增值稅主表上會出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進項稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當時辦理抵減時,稅局要求把附加稅補交上,公司后來也交了,依據(jù)欠繳增值稅計算的附加稅到底用不用交呢?
有增值稅呀,申報表中附稅是增值稅全額算,還是按一半算?要是補交了以前月的欠款是填在本期交納欠繳稅費嗎
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
7月補交了以前年度的增值稅,6月剛做了增值稅留底退稅但是7月增值稅是沒有的,本期已交,本期欠繳,和期末未交需要填數(shù)嗎,填了期末未交就是負數(shù)了,
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
你現(xiàn)在需要補增值稅還是附加稅?