同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
老師好:3月份臨時人員工資計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 6月份支付 借:應付職工薪酬貸:銀行存款。可7月份說這個工資由其他單位支付,他給我單位的現金。這個工資怎么沖?
工資上月計提了12000,借管理費用12000.貸應付職工薪酬12000.實際本月發放上月的工資是10000,該如何做分錄呢,把多計提的處理掉呢
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費用—人員工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發了9個人的 借:職工薪酬應付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費用—工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發的工資發了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
上個月計提的工資多了例如上個月借生產成本-直接人工43506/管理費用-職工薪酬22000貸應付職工薪酬65506實際3月份支付2月份工資為33432.71怎么處理呢
上個月暫估工資,借制造費用-工資500,管理費用300貸應付職工薪酬800,制造費用工資分配:借生產成本-直接人工200,貸:制造費用-工資200,這個月已經知道實際數了,應付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費用工資320,這個月我該怎么做分錄呢?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~