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M公司為增值稅,一般繳納人,適用稅率為13%,9月1日購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,9月5日生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品,12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)該批低值易耗品攤銷采用多次攤銷法
該批地址一號(hào)品報(bào)廢,取得材料收入150元含稅,開具增值稅普通發(fā)票。該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法。怎么做?
請(qǐng)問(wèn)低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)(該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法)怎么做會(huì)計(jì)分錄
資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,低值易耗品收發(fā)采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)進(jìn)行日常核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。2.9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。3.12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法)。
該批低值易耗品報(bào)廢,取得材料收入150元含稅,開具(增值稅普通發(fā)票)
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?