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位于市區的某集團總部為增值稅一般納稅人,2020年3月經營業務如下:⑴銷售一批貨物,價稅合計2260萬元,因部分商品出現品質問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發票,實際收取1695萬元。⑵向境內客戶提供會展服務,取得價稅合計金額530萬元。⑶將一棟位于市區的辦公樓對外出租,預計半年的租金價稅合計105萬元,該樓于2015年購入,選擇簡易方法計征增值稅。⑷處置使用過的一臺設備,當年采購該設備時按規定未抵扣進項稅額,取得含稅金額2.06萬元。⑸轉讓位于市區的一處廠房,取得含稅金額1040萬元,該廠房于2010年購入,購置價200萬元,能夠提供購房發票,選擇簡易方法計征增值稅。⑺當期的進項稅額如下:購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明稅額180萬元;購進辦公用電腦一批,取得增值稅專用發票注明稅額19.2萬元;購進修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價值。專票本月完成認證。根據上述材料,按照下列順序計算回答問題。⑴計算業務⑴應繳納的銷項稅額。⑵計算業務⑵應繳納的銷項稅額。

2022-03-31 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 18:03

你好,同學,計算過程如下所示 1銷項稅=1695/1.13*0.13=195 2銷項稅=530/1.06*0.06=30

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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