這個(gè)對(duì)你們公司是沒(méi)有什么影響的。
老師,我公司有筆打款13萬(wàn)的帳,本應(yīng)對(duì)私打,對(duì)方直接為客戶開普票,我們確公對(duì)公打的。對(duì)方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對(duì)方也早無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái),它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒(méi)有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過(guò)了,再?zèng)_紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來(lái)找我們麻煩
您好,我問(wèn)一下,幾年前有有一個(gè)過(guò)50萬(wàn)的支出,對(duì)方一直沒(méi)有開發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在對(duì)方公司已注銷,發(fā)票開不出來(lái)了,就一直掛在其他應(yīng)收款,有什么好的解決方式嗎?還是一直掛在其他應(yīng)收款上?
老師您好,我公司在對(duì)方公司采購(gòu)貨物,一直是個(gè)人賬戶給他打款,但是對(duì)方給我公司(對(duì)公賬戶)一直有開電子普通發(fā)票我們卻不知道,已經(jīng)有兩年多了我們現(xiàn)在才知道也從來(lái)沒(méi)有打印出來(lái)報(bào)銷過(guò),對(duì)我公司有撒影響嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
我看電子普通發(fā)票上有我公司的名稱和稅號(hào),萬(wàn)一對(duì)方公司有稅務(wù)問(wèn)題被查,對(duì)我公司沒(méi)撒影響嗎
對(duì)這個(gè)普通發(fā)票是沒(méi)有什么影響的。
好勒謝謝您!
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