可以的 同一個單位或者個人只用一個往來科目就可以
老師我見會計交稅的時候用到其他應付款稅-稅金這個科目,比如我們單位主要以租賃廠房和租公寓為主營業(yè)務、業(yè)主有時候半年開票會計做的憑證是借:其他應付款-稅金貸:應交稅費不太明白為什么用其他應付款-稅金這個科目
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師請問一下,我公司建筑行業(yè),是做防水工程的,其他公司也是做防水工程的,給我公司開的防水工程改怎么入賬呢。 開這個票是因為他們公司老板個人掛靠我們公司,然后回款了,他用自己的公司給開的票過來。我們把款打給他,像這種情況,他們開的防水工程票計什么科目呢
我們是建筑業(yè),掛靠我們公司的一個老師去年票開的比實際付款的金額多,我就是做的其它應付款,然后工程款到了,跟他打錢,他差我們材料票,我又做的其它應收款,這二個科目能不能對他只用一個科目啦。用什么科目比較好。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在A股東要把股份轉(zhuǎn)讓給B股東,實際轉(zhuǎn)讓的金額是0元,但是0元轉(zhuǎn)讓稅務局不認可,截止到2025年3月31日的財務報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權(quán)益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調(diào)賬怎么調(diào)?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調(diào)增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發(fā)票),賬務怎么處理?
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝