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請問所得稅匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何處理?是入到去年的賬還是做到當(dāng)期?如果放到去年就得重新結(jié)賬,如果放到今年應(yīng)交企業(yè)所得稅就與今年不符了

2022-03-30 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 15:47

你好,學(xué)員,直接計入當(dāng)期的,這個很正常的

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快賬用戶1265 追問 2022-03-30 15:49

那不入所得稅費用,直接調(diào)以前年度損益嗎?還是放到利潤表倒數(shù)第二行

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齊紅老師 解答 2022-03-30 15:55

可以的,沒問題的,學(xué)員

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你好,學(xué)員,直接計入當(dāng)期的,這個很正常的
2022-03-30
你好!借應(yīng)交稅費0應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-30
你好,您的意思是錯把應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅科目記入到了應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅了是嗎?
2024-05-30
同學(xué)你好 這個可以放到今年的 金額小就可以
2022-05-18
你好,不管結(jié)束之前還是結(jié)束之后,都是用以前年度損益調(diào)整來做,都屬于2022年的,不屬于2023年。
2023-01-30
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