你好,學(xué)員,就是沒有確認(rèn)收入的情況, 比如記入了預(yù)收賬款科目
老師,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整表是填什么數(shù)據(jù)啊
所得稅匯算清繳中未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中分期確認(rèn)收入主要填什么收入?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中,累計(jì)金額填的是什么數(shù)據(jù)?
老師您好,我們單位有一筆未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)。收入填在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,請老師答疑
企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表,在什么情況下才要填寫?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
老師,應(yīng)收賬款里有沒收到的款項(xiàng),一個(gè)是固定資產(chǎn)處置的,一個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的其他業(yè)務(wù)收入,技術(shù)服務(wù)費(fèi)的已經(jīng)確認(rèn)收入做銷項(xiàng)了,就是對方?jīng)]給我們錢,這個(gè)沒關(guān)系吧
這個(gè)沒有關(guān)系,不用調(diào)整
好的,老師。老師表單勾選好了,沒有順序要求吧,21年還有暫估的發(fā)票沒來呢,我想先填職工薪酬和資產(chǎn)折舊表可以嗎
沒有順序要求的,建議從前往后填寫