工資已經抵扣了6萬,在生產經營所得這邊就不允許抵扣了。
老師,您已在經營所得匯算清繳中填報了“減除費用”,不可重復扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報,可先更正經營所得申報,否則上述項目默認為0。你在經營所得匯算清繳這個報表要在哪里更改
您已在經營所得匯算清繳中填報了“減除費用”,不可重復扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報, 可先更正經營所得申報,否則上述項目將默認為0。 確定 老師:您好! 我沒有申報這個,但是現在報個人所得稅有這個怎么處理?
本次共獲取1條申報記錄反饋,其中申報成功0條,申報失敗1條。具體記錄如下: 發送申報失敗,失敗原因為【通用業務錯誤:該納稅人已經在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”,根據稅法規定 ,上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經營所得匯算清繳中重復享受。這個怎么處理啊
該納稅人已經在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”,根據稅法規定,上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經營所得匯算清繳中重復享受
送申報失敗,失敗原因為【通用業務錯誤:該納稅人已經在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”,根據稅法規定,上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經營所得匯算清繳中重復享受。申報失敗出現這個之后怎么辦
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?