你好,學(xué)員,沒有發(fā)票,不能的
老師請(qǐng)問無票支出,只是自己公司開具一張費(fèi)用報(bào)銷單,但后面是沒有任何票據(jù)附件的,金額300元,這個(gè)可以所得稅前扣除嗎?
法人開自己車,然后拿有公司抬頭的油票來報(bào)銷,這個(gè)可以作為費(fèi)用在所得稅前扣除嗎
沒有發(fā)票沒有收據(jù),公司自己打的紙質(zhì)報(bào)銷單然后領(lǐng)導(dǎo)簽字,買香煙的費(fèi)用,這樣的費(fèi)用可以企業(yè)所得稅稅前做扣除嗎?
請(qǐng)問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費(fèi)用:比如加油費(fèi)、過路費(fèi)等,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,可以嗎?問題二:費(fèi)用報(bào)銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報(bào)銷的費(fèi)用需要給這個(gè)銷售人員代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司還沒有給該員工買社保,試用期內(nèi)不給買,那這個(gè)員工報(bào)銷的費(fèi)用可以公戶打款支付嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
那我已經(jīng)做到招待費(fèi)里了,想問一下,那這個(gè)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的時(shí)候需要加上這一筆來做嗎?就是香煙是600元,其他招待費(fèi)是5000元,那我算招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候是按5600元來算,還是按5000元來算呢?
這個(gè)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的時(shí)候需要加上這一筆來做