你好 ; 那你 就最好 去盤點下數據來建賬 。 你最好是讓對方給你科目余額表是最好的 ; 把期末科目余額表給你; 你就好根據這個建賬。 然后去盤點數據 來核對是否有差異 做調整
請問老師,去年10月接賬,前會計沒有明細也沒有賬簿只給了資產負債表,資產負債表上長期待攤費用有金額,但不知道是什么,看去年匯算清繳固定資產一欄又沒填,現在該怎么辦
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產的 但是到了9月固定資產沒了 報表上卻沒有體現處置固定資產 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續4月的數據 每個月申報的資產負債表期末數據都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變為了0 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現在稅務就只是提示固定資產沒有體現處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
老師,麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產折舊,攤銷調整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調整,而且累計折舊的金額和資產負債表累計折舊年末減年初也一致,但是我去年有個大的固定資產清理了,這樣就導致我累計折舊年末比年初少,那這樣我怎么填匯算清繳中資產折舊和攤銷這個表呢?
匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致,去修改年度財務報表的利潤表,同步修改資產負債表,但是資產負債表不知道怎么調(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平,但是資產類的貨幣是 不能調整的) 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表?具體調哪個項目?單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平,如果也調上面對應的負債,會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對,利潤表因為也是調了的,調之前是勾稽關系對的,說明調之后也對。
老師,我想問下,去年有個員工個稅申報了,但是工資五月底前沒發放,這部分工資年底結賬沒計提費用,匯算清繳職工薪酬那調出來了這部分金額,那是不是我的資產負債表跟利潤表要手動加上這部分工資金額才行,還是只調整匯算清繳,但是財務報表就是按照沒計提這部分工資的金額填寫呢
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
你好老師,請問公司注銷自己變更流程,包括稅務,銀行,工商的流程
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師,如果合伙人,沒有工資,又購買了社保公積金的情形,工資如果報了要調增,那么0報好,還是報工資,或者如果不填雇員填其他的話,不申報工資行不行,這樣影響退休嗎
請教下如果貨物從芝加哥運輸到紐約(同一條船),最后到中國,啟運日期是芝加哥還是紐約啊?
老師,合伙企業有三個股東,但都是企業,不是自然人股東,這個經營所得要怎么申報呢?
老師你好,銷售汽車的一般納稅人收到供應商開具的紅字返利發票怎么做分錄
老師,新《公司法》5年內要實繳到位的經營主體包括小規模納稅人嗎
我們是做會展服務的,我們開給客戶的發票是會展服務,我們會議要請專家講課,支付專家講課費用,專家給我們開具發票,開什么類目合適,*會展服務*會議服務、*現代服務*信息服務費、*信息技術服務*信息技術服務費,這三個哪個合適?
交接沒有任何賬,就給了張利潤表和資產負債表
你好 ;? ?原來的前任是啥都沒有做的嗎? 那你還是盤點數據建賬好一些的??
老師沒有數據啊,盤不起來點
?你好; 盤點你都沒法盤點嗎? 你 截止到某個時間點的? 銀行存款? 庫存現金。 應交稅費。 固定資產。? 庫存商品這些都可以盤點的哦? ?
老師,這是家物業公司,前面就是沒有賬,然后稅金罰了款,固定資產沒有,也沒有庫存商品
?你好 ;? ? ?那你之前怎么報稅的; 0報嗎?? 你確實什么收入都沒有嗎? ;費用? ?成本也沒有發生?? ??
收入成本費用都有的,利潤表上寫著呀,現在就是長期待攤費用上有金額是7783元,但沒有明細,匯算清繳不知怎么填
你好 ;? 匯算你就去看你4季度的? 數據來寫? ; 先按 4季度寫收入和成本費等? ;? 你就是涉及納稅調整的事項要自己去分析。? 因為4季度就是1-12月合計來的??
嗯,老師,那長期待攤費用是填在固定資產那張表上嗎
長期待攤費用原有價值不知道怎辦呢
?你好; 長期待攤費用 跟你固定資產沒有關系哦 。? ? 不是? 固定資產哈? ?
老師,那長期待攤費用在匯算清繳中填哪張表,還是不用填
你好; 你沒有分攤 就不寫; 在負債表里面 寫即可? ?
好的,謝謝老師了
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??