您好,這個(gè)的話,是屬于調(diào)整匯算清繳這部分的,其他不影響
老師,匯算清繳涉及到年度損益調(diào)整,例如去年少計(jì)提工資,那5月底申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是填年度損益調(diào)整后的金額?例如:年度損益調(diào)整金額為500,手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加500、減少未分配利潤(rùn)500、利潤(rùn)表的管理費(fèi)用直接手動(dòng)增加500?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,我想問(wèn)下,去年有個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)了,但是工資五月底前沒(méi)發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒(méi)計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來(lái)了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要手動(dòng)加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財(cái)務(wù)報(bào)表就是按照沒(méi)計(jì)提這部分工資的金額填寫呢
個(gè)體工商戶開(kāi)設(shè)了對(duì)公賬戶,經(jīng)營(yíng)者往對(duì)公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進(jìn)去用去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊(cè)的公司還沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺(tái)合作,因我們操作問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)生罰款,記賬是營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報(bào)期結(jié)束第二天起每天萬(wàn)分之五嗎
AB不對(duì)是因?yàn)楸硎霾粚?duì)嗎
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開(kāi)成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個(gè)油電混合汽車,想在買個(gè)車用公戶付款有沒(méi)有問(wèn)題,純燒油現(xiàn)在沒(méi)有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運(yùn)輸公司想賣幾輛車,對(duì)方過(guò)戶問(wèn)我開(kāi)多少錢的發(fā)票,他要自己去開(kāi)交易發(fā)票然后過(guò)戶。他說(shuō)的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開(kāi)這個(gè)交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開(kāi)發(fā)票嗎,等于我把這個(gè)車賣給他了。
請(qǐng)問(wèn)我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,在24年4月7日支付13萬(wàn)材料費(fèi)并入賬,分錄記為借:預(yù)付賬款13萬(wàn),貸:銀行存款13萬(wàn)。24年4月底收到13萬(wàn)發(fā)票,稅率13%,但未入賬計(jì)入費(fèi)用。以小企業(yè)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在在25年4月應(yīng)如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?
老師我們對(duì)公付款是付到河北 A支行,但是對(duì)方給的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開(kāi)戶行改成我們付款的那個(gè)銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開(kāi)出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
那也就是說(shuō)我的賬務(wù)里面不用加上這塊費(fèi)用,因?yàn)槟甑滓呀?jīng)結(jié)賬但是沒(méi)計(jì)提這部分工資,無(wú)法反結(jié)賬的情況下,我就只在匯算清繳里面應(yīng)付職工薪酬里面調(diào)增就行?所得稅表不用更改?就按照賬里面沒(méi)計(jì)提的申報(bào)?
對(duì)的,這樣的話就是就只在匯算清繳里面應(yīng)付職工薪酬里面調(diào)增,然后所得稅不改
但是職工薪酬跟報(bào)表數(shù)額就不一致了,調(diào)增了之后是自動(dòng)默認(rèn)填寫的呢,這樣怎么處理呢
這種的話是不需要處理的,因?yàn)檫@部分本身就有這個(gè)差異存在
那這樣的話23年申報(bào)個(gè)稅的工資,五月底之前沒(méi)法放的,23年沒(méi)計(jì)提費(fèi)用的,我要是7月份發(fā)了,那我就直接計(jì)入費(fèi)用直接發(fā)放工資就行?個(gè)稅就不用更正申報(bào)了?23年申報(bào)的個(gè)稅就不用更改了吧
對(duì)的,這樣就不需要改了,所以
如果我23年年底計(jì)提了這塊未發(fā)放的費(fèi)用,這樣的話我就直接調(diào)增就行了是吧,就不存在差異了
理解的是沒(méi)錯(cuò)的了