你好,借銀行存款 貸應交稅費 借應交稅費 借稅金及附加負數。
六稅兩費政策,已交的一月份退稅應該咋做分錄。
六稅兩費減免政策退回的稅應該怎么做分錄
老師,今年新政策,六稅兩費政策,退前面的稅應該怎么做分錄?
老師,你好,今年的“六稅兩費”政策給退的附加費,該怎樣做分錄?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
它是減半退稅沒有全額
你好,那你姐一半的金額就可以的。
你當時做的是全額的吧?
這個政策是3月出的,一月份全額交的,3月減退一半回來
現在的問題是我這退回的一半做營業外收入,那1月份就按全額做借銀行存款 貸應交稅費 借應交稅費 借稅金及附加,是不是處于多做稅費了
好比如你交了100,退回來了50 借銀行存款50 貸應交稅費50 借應交稅費50 借稅金及附加負數50 2022-03-28 10:21
如果你借銀行存款貸營業外收入50,就不需要做我寫的那一個了。
不是你這個屬于是退稅可以這么搞,我一月份肯定是按100來做的畢竟一月份來交我不可能在去改賬了,就是我做營業收入了是這3月才退回了所以會不會導致我一月份這個稅費多做了
你好,我這個分錄做到三月份退稅的當月就可以的,不需要修改一月份的。
為什么要修改一月份的,
你退稅的當月直接修改三月份的不就可以啦?
嗯,那老師我想問一下,3月份開始減半優惠我的附加稅是不是也按你這個做就可以了
是的是的,是這么做的,但是你沒發現我是做的是相反的分錄嗎?并不是計提的分錄。 繳多少借稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款應該是做這個。
沒呀你沒提醒我還沒仔細看就盯著那個負數去了,好的我懂了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。