借銀行存款貸營業外收入可以這么簡單做
老師你好,我單位符合“六稅兩費”退稅政策,收到退庫收入,這個應該怎么寫分錄?
六稅兩費減免政策退回的稅應該怎么做分錄
老師你好,六稅兩費政策,退回的附加稅和印花稅費的50%會計分錄怎么做呢?
老師好,六稅兩費政策3月出來,這個月稅局退回1-2月多扣的附加稅,憑證分錄怎么做?
老師,今年新政策,六稅兩費政策,退前面的稅應該怎么做分錄?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
享受的優惠政策是計入營業外收入嗎?
老師,你好,4月份享受的留底退稅,退到公戶上的增值稅該怎樣寫分錄?
對的是的,你也可以紅沖計提的 但是最好不要做這種,之前回復的都是讓他們紅沖計提 反映在他的利潤表里面,稅金及附加附屬申報不了,所以放到營業外收入。
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
好的,老師,那作為營業外收入那就要交所得稅了嗎
需要交企業所得稅的,你紅沖稅金及附加也是影響你的利潤,也是得交所得稅。
哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。