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請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業新購進的設備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎

2022-03-27 10:27
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-27 10:34

是的,購入的材料也可以,請慢慢看他的政策解讀哈https://www.shui5.cn/article/aa/139303.html

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快賬用戶4027 追問 2022-03-27 10:47

看了老師,沒有增量留抵退稅的解釋,我在小穎言稅留抵退稅政策解讀時,他明確指出增量留抵是指2019年以后企業新購進的設備或者投資形成的增值稅,所以這點有疑惑

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齊紅老師 解答 2022-03-27 10:54

不是的哈,是取得增值稅專票都可以抵減,只是按普票計算抵扣不能退

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原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵。
2022-03-27
是的,購入的材料也可以,請慢慢看他的政策解讀哈https://www.shui5.cn/article/aa/139303.html
2022-03-27
不光是投資設備,材料購進的也可以哈
2022-03-27
2019年3月留抵稅額15萬??22年4月增值稅留抵稅額16萬? 存量留底15萬 增量留底1萬 沒問題 留底稅額清零? 6月又產生留抵稅額7萬? 7月份可以申請增量留底7萬? 沒有問題? 增量留底每月都可以申請??
2022-05-09
下午好! 1.第一條我舉個例子:如果19年3月留抵稅額是30萬,那么在第六個月即19年9月時留抵稅額需大于或等于50萬,其他的各月需每期末留抵大于30萬,即每期末留抵額-30萬大于0; 2.第2至5條,可直接參考上述的描述; 3.計算實際退還金額時,是只按增量部分*進項構成比例*60%。其中進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重(用大白話理解就是專用票那種票面有抵扣稅額不需要計算得出或不需要加計扣除計算出的稅額除為進項總額的比例)
2020-12-24
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