你好這個(gè)要根據(jù)你原來固定資產(chǎn)的原值累計(jì)折舊來填寫,如果沒有的話都寫零
金蝶固定資產(chǎn)模塊,月底計(jì)提折舊的時(shí)候顯示本期應(yīng)計(jì)提折舊額大于剩余折舊額,是什么原因呢?(我們換了賬套,有些固定資產(chǎn)是移過來的,所以增加卡片的時(shí)候,在累計(jì)折舊那里填了數(shù)字,但是系統(tǒng)折舊的時(shí)候還是按照原值折舊的)
老師,我現(xiàn)在重新建賬,錄期初余額的時(shí)候,固定資產(chǎn)是按發(fā)票金額入賬嗎?累計(jì)折舊需要錄期初數(shù)不呢?還是按原值減折舊后的金額入賬,折舊就期初為零呢?
公司開了兩年都沒記賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備新建賬套,以本月為期初數(shù)據(jù),但是之前買的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬?按折舊的余額入賬,然后再按剩下的年限折舊,還是按原值入賬,然后一次性折舊后,再正常按月折舊?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,我現(xiàn)在重新建賬期初余額還要錄入固定資產(chǎn)的嗎
老師!匯算資產(chǎn)折舊表的填寫(當(dāng)年清理的固定資產(chǎn)的折舊和原值要計(jì)算在累計(jì)折舊里面嗎 ?累計(jì)折舊是上年期初余額+本年累計(jì)折舊額還是直接按照賬載的累計(jì)折舊的余額走
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),包含管理性質(zhì)的招待費(fèi)嗎,比如請(qǐng)政府領(lǐng)導(dǎo)用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現(xiàn)在需要報(bào)銷,能采用現(xiàn)金支付嗎
你好,請(qǐng)問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請(qǐng)教一下,當(dāng)拿到24.12月份增值稅申報(bào)表時(shí),怎么知道當(dāng)年增值稅稅負(fù),看哪一欄金額除以當(dāng)年銷售額呀
企業(yè)利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數(shù)據(jù)原值那一行的所有數(shù)據(jù)來源,根據(jù)賬上的哪個(gè)數(shù)據(jù)填,依據(jù)是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補(bǔ)繳以前年度稅款,產(chǎn)生的滯納金需要用“以前年度損益調(diào)”整科目嗎
老師,我小規(guī)模時(shí)期購進(jìn)了一輛車,現(xiàn)在是一般納稅人,當(dāng)時(shí)小規(guī)模時(shí)期是沒有抵扣發(fā)票的,現(xiàn)在要賣出去這個(gè)車,需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?
你好老師,想請(qǐng)問一下公司做吊裝運(yùn)輸服務(wù)的然后開票稅率不一,那我的進(jìn)項(xiàng)票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進(jìn)項(xiàng)票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進(jìn)項(xiàng)呢
是這個(gè)樣子的我這邊找到了以前購買固定資產(chǎn)的發(fā)票,但是以前沒有建過賬,現(xiàn)在要建賬,這個(gè)固定資產(chǎn)還在使用過程中,我錄期初怎么錄呢?
建議您直接寫零,等于是有,但是沒有記賬
假設(shè)我們固定資產(chǎn)發(fā)票上的不含稅金額是77萬.按理說應(yīng)該折舊了320833元了,我是按固定資產(chǎn)77萬,累計(jì)折舊320833元,還是固定資產(chǎn)錄77萬減320833后的449167元來錄呢?如果不錄期初數(shù),那后面每月的折舊還入賬不呢?
這個(gè)要看你的累計(jì)折舊之前是不是已經(jīng)反正在賬上,沒反應(yīng)就不錄取,后期再重新計(jì)算折舊,反應(yīng)了就據(jù)實(shí)錄取
也就是我從現(xiàn)在建賬開始,該折舊折舊,只是固定資產(chǎn)不入賬?
恩可以,只要確認(rèn)之前的賬務(wù)已處理可以據(jù)實(shí)錄入余額,否則直接錄入0,重新折舊