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老師好,這個題目寫分錄的時候,(2)里面有計算增值稅,為什么(3)里面付運雜費不用寫上增值稅?如果我考試時候寫的是 借:委托加工物資 10000 應交稅費-應交增值稅(進項)1300 貸:銀行存款 11300 這樣算錯嗎?我的理解是我既然付錢了肯定有發票進來

老師好,這個題目寫分錄的時候,(2)里面有計算增值稅,為什么(3)里面付運雜費不用寫上增值稅?如果我考試時候寫的是 借:委托加工物資 10000  應交稅費-應交增值稅(進項)1300  貸:銀行存款 11300  這樣算錯嗎?我的理解是我既然付錢了肯定有發票進來
2022-03-26 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-26 22:04

同學,你好 本題沒有說運雜費取得了專用發票,所以不考慮增值稅

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相關問題討論
同學,你好 本題沒有說運雜費取得了專用發票,所以不考慮增值稅
2022-03-26
免稅的,直接就是按10000確認收入
2021-02-03
同學你好,小規模納稅人,不需要三級科目,直接按你寫的分錄處理就行了。沒錯的。
2022-09-11
同學你好 這個專票可以抵扣進項的計入進項稅
2022-11-11
同學,你好!稍等需要時間看下題目計算下
2022-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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