你好,對方是自產(chǎn)自銷的,開免稅的普通發(fā)票才可以,如果給你開專票也可以抵扣。
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣要求,是只有對方開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票我們才可以抵扣,如果開具的發(fā)票有稅額是不是不能抵扣呢
老師,我想請問一下,我們購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,合同簽的是開專票,但是對方是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務(wù)查賬,稅務(wù)說以合同約定為準(zhǔn),免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng),我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師對方給我們開的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?怎么抵扣
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,我們收到其他公司開給我們的9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果對方開的是普票我們能抵扣嗎?對方如果開的是免稅發(fā)票我們又要怎么抵扣
老師,購買免稅的農(nóng)產(chǎn)品,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,是不是要對方自產(chǎn)自銷,還是只要免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票都能抵扣
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
但是必須是免稅的是吧
普票的對的是這么做的