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A公司為一般納稅人,2019年8月份銷售情況:6.以物易物,用產品換設備,雙方分別開專用發票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元。請計算A公司該項業務的銷售額和應申報的銷項稅額各為多少?

2022-03-24 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 15:53

同學你好 請計算A公司該項業務的銷售額——200000 和應申報的銷項稅額各為多少——26000

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快賬用戶yqu8 追問 2022-03-24 15:54

就是計算這個啊

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:58

同學你好,是的,按發票金額做為銷售額;發票中的稅額就是銷項稅額;

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同學你好 請計算A公司該項業務的銷售額——200000 和應申報的銷項稅額各為多少——26000
2022-03-24
同學你好 請計算A公司該項業務的銷售額——200000 和應申報的銷項稅額各為多少?——26000
2022-03-24
同學你好 請計算A公司該項業務的銷售額——200000 和應申報的銷項稅額各為多少——26000
2022-03-24
銷售額=452/1.13*10+200=4200元 銷項稅額=452/1.13*10*0.13+200=720元
2022-03-22
您好,計算過程如下 銷售額=452/1.13+200=600 稅額=452/1.13*0.13+18=70
2022-03-22
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