你好! 外購物品用于無償贈(zèng)送的時(shí)候賬務(wù)處理是, 借:營業(yè)外支出(貸方合計(jì)金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(同類產(chǎn)品售價(jià)*增值稅稅率)
老師是這樣的,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進(jìn)銷存表,他們每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進(jìn)項(xiàng),就按照那個(gè)進(jìn)項(xiàng)來確認(rèn)成本。現(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)進(jìn)銷存的問題?
老師,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進(jìn)銷存表,他們每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進(jìn)項(xiàng),就按照那個(gè)進(jìn)項(xiàng)來確認(rèn)成本。現(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)進(jìn)銷存的問題?
老師您好,我們公司之前有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,但是給抵扣了,現(xiàn)在去稅務(wù)局補(bǔ)了增值稅和附加稅,還有一部分滯納金,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,你好,我們公司買了一批米面油,捐贈(zèng)了,1月份沒做帳,只是把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在我們應(yīng)該如何去補(bǔ)做這個(gè)分錄呀
老師,公司是一般納稅人公司,上個(gè)月才剛剛成立的。公司成立之前自己購進(jìn)了一批材料沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們把材料賣出去了,賣了30萬,沒有銷項(xiàng)。那這批貨我們應(yīng)該怎么做賬才好
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進(jìn)來還是股份自己借錢進(jìn)來比較好?哪個(gè)比較合理?風(fēng)險(xiǎn)小
老師,公司是銷售水,現(xiàn)在客戶要給制版費(fèi),我公司怎么開發(fā)票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個(gè)月借一萬多給公司,如果持續(xù)一兩年,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提
企業(yè)匯算清繳審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債類需要關(guān)注那些事項(xiàng)?
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開,對(duì)方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項(xiàng),這后邊單價(jià)和單位怎么填呀?是按各自金額填1項(xiàng),對(duì)應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財(cái)務(wù)軟件里帶出來的現(xiàn)金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會(huì)計(jì),在增值稅附加稅計(jì)提的時(shí)候,有計(jì)算性錯(cuò)誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼的政策具體指什么?
老師,不是自產(chǎn)的視同銷售嗎,購買的也視同銷售嗎
是的,外購用于捐贈(zèng)也是視同銷售的