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2.某企業銷售一批商品,增值稅專用發票上的售價300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發現商品質量不合格,要求在價格上給予6%的折讓。銷售方已經同意了對方折讓的請求,并開具了增值稅紅字發票。銷售方實際收到了貨款。要求:根據上述資料編制相應的會計分錄(“應交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄名稱)。

2022-03-24 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 08:40

你好 借:主營業務收入300000*6% , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)48000*6%,? ?貸:銀行存款 348000*6%

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你好 借:主營業務收入300000*6% , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)48000*6%,? ?貸:銀行存款 348000*6%
2022-03-24
折讓前 借:應收賬款22600 ????? 貸:主營業務收入20000 ???? 應交稅費-增值稅-銷項2600 發生折讓后 借:應收賬款 -1130??22600*0.05 ??????貸:主營業務收入-1000??20000*0.05 ?????應交稅費-增值稅-銷項-130? ?2600*0.05 借:銀行存款21470 貸:應收賬款21470?22600*0.95
2022-06-21
借:應收賬款?-100000*5%*1.13 ????? 貸:主營業務收入 -100000*5% ???? 應交稅費-增值稅-銷項?-100000*5%*0.13
2022-12-09
學員你好,分錄如下 借*應收賬款貸*主營業務收入100000應交稅費-增值稅-銷項稅額13000 借*主營業務成本70000貸*庫存商品70000 借*主營業務收入100000*0.05=5000 應交稅費-增值稅-銷項稅額5000*0.13=650 貸*應收賬款5650
2022-12-10
您好 借:應收賬款 113000 貸:主營業務收入 100000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13000 借:主營業務成本 70000 貸:庫存商品 70000 借:應收賬款? -5000-650=-5650 貸:主營業務收入 -100000*0.05=-5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -5000*0.13=-650
2022-12-09
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