同學你好 應交增值稅應該是正數,你看下這個科目下是不是還有其他的金額。
銷項大于進項,為什么應交增值稅是負數?結轉未交增值稅也是負數是怎么回事?
銷項大于進項,為什么應交增值稅是負數?結轉未交增值稅也是負數是怎么回事?
銷項大于進項時,未交增值稅余額在貸方,應交增值稅是負數,結轉未交增值稅也是負數是怎么回事?麻煩老師們幫忙看下,謝謝老師們
老師你好,結轉增值稅當進項大于銷項時,為什么用的是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,而不是應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出?
老師,我在結轉增值稅的時候轉到未交增值稅應該是正數還是負數,因為現在銷項比進項大
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?