你好;? ? ? 那這個(gè)去看看 是不是你們當(dāng)?shù)赜芯徑徽?; 要? 緩交;? ?最近有一個(gè)緩交政策出來了? ?
請(qǐng)問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教個(gè)實(shí)際工作中的問題: 就是我公司賬務(wù)今天突然收到去年10月份繳納的增值稅款和三小稅款,我們公司是一般納稅人,沒有出口退稅業(yè)務(wù),那退回的這些稅款是什么情況啊?
老師,請(qǐng)問個(gè)問題,我們是一般納稅人,銷售行業(yè)是A公司,在2021年給對(duì)方(B公司)開具增值稅發(fā)票,全額交稅,因我A公司至今增值稅未繳納,逾期有罰款。對(duì)方B公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開具銷售發(fā)票,未交增值稅,現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險(xiǎn)納稅人,要求對(duì)B方公司進(jìn)行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出,那么對(duì)方B公司轉(zhuǎn)出后,我們A公司繳納的稅額,還能退嗎?
老師好,請(qǐng)教一下 我公司沒有進(jìn)口藥材的資質(zhì)用其中法人股東注冊的另一個(gè)公司資質(zhì)(一般納稅人)進(jìn)口藥材,進(jìn)口繳納的增值稅的稅款憑證是開具給有資質(zhì)的公司,繳納增值稅的款項(xiàng)是我公司私戶轉(zhuǎn)到有資質(zhì)公司一般戶,再由資質(zhì)公司一般戶轉(zhuǎn)到他們基本戶繳納的,進(jìn)口增值稅專用繳款書是開具給有資質(zhì)公司抵扣,我公司是小規(guī)模 老師這個(gè)分錄我這樣處理幫忙審核一下 借:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶 貸:其他應(yīng)收款-老板,繳納進(jìn)口增值稅時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)口增值稅款 貸:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶
老師,請(qǐng)問一下我們公司是一般納稅人,今年有些業(yè)務(wù)是承包給個(gè)體工商戶做的,現(xiàn)在結(jié)算準(zhǔn)備付款給對(duì)方,發(fā)現(xiàn)個(gè)體工商戶開來的專票上的納稅人名稱和實(shí)際收款賬戶上的名稱不一致,個(gè)體工商戶收款是他們老板的個(gè)人賬戶,像這種情況我們從公司轉(zhuǎn)賬到對(duì)方個(gè)人賬戶上可以嗎?
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項(xiàng)目資金,乙公司可以開建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發(fā)票,寫現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請(qǐng)問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
好的,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好 ;? ??