同學你好 這個需要軟件轉換的
請教老師,如何把這個單元格的數值小數點后七位真實顯示出來?不能存在公式或者設置單元格格式,因為一轉換數值前后看到小數點位數就一樣了,我要導入系統,只能是數值,但是又想小數點后七位真實顯示出來。
你好,老師,請問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數據感覺都不是很準確,因為單價有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數據填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點的時候,盤點前導出來的庫存跟實際盤點出來的差異都很大,主要是成品占多數,而且基本上是盤虧了,出現這些問題我們應該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點的操作方法,可以讓盤點數據的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
您好,老師,我們家用的是稅務ukey,想問一下,想把發票都導出來,導出來以后是一個文檔的格式,怎么把這個文檔轉換成一張一張的ofd發票呢
老師,請問一下,我們是盈利醫院,之前一批股東出了錢請了和另外一個醫院合作經營,就是股東出錢,他們出人這種方式經營,但是后來醫院出了點事情,這批人走了,把賬上的錢也轉走了(理由是發工資,因為他們的工資一直由原來的醫院發的),他們走了以后,后來又來了幾個股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數據他們都不認,所以現在兩邊在打官司,現在賬是重新建立了,期初數據是0,請問兩個賬的數據怎么銜接呢?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
用什么軟件轉換呢
同學你好 OFD轉換成什么格式
轉換成pdf格式的
同學你好 1. 2.使用wps office打開ofd文件。 3.點擊左上角的打印。 4.點擊選擇導出為WPS PDF,點擊打印。 5.確認文件后綴為pdf,點擊保存即可。