你好要申報(bào)勞務(wù) 的個(gè)稅?
你好,老師,我想咨詢一下,我們單位找人給我們翻譯一些資料,后面對方給我們開來了發(fā)票,那我們要不要給她申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,我想咨詢一下,比如有一個(gè)單位做專利,然后給了一家會計(jì)公司,會計(jì)公司給了我們,我們也沒有資質(zhì),然后再委托有有資質(zhì)的單位做,這個(gè)我們給會計(jì)單位開票開什么?那個(gè)會計(jì)公司怎么給我們開票?合同做成什么?
老師我想咨詢一下,我們給一個(gè)單位供暖,收對方取暖費(fèi),但是要給人家交取暖產(chǎn)生的電費(fèi),但是因?yàn)橥顿Y太大設(shè)備,我們就把項(xiàng)目出包給另一企業(yè),最后收取一下服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方給我們開電費(fèi)發(fā)票,我們又給我們出包方開發(fā)票,讓他付電費(fèi),可以嗎,我們單位可以開電費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,你好!我想咨詢下去年我們付材料款給對方,對方發(fā)票也開給我們了。現(xiàn)在對方又說把這筆錢原路退回我們,,說是這筆錢老板私下給她們了,那我們怎么做賬呢?能這樣操作嗎?
老師你好,我想請問一下,我們一個(gè)倉庫包給一個(gè)個(gè)人,包工包料,我想咨詢哈這個(gè)對方應(yīng)該開什么發(fā)票給我們呢
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
如果沒有申報(bào)個(gè)稅,是不是我們單位要自己給她承擔(dān)?
你好? 是的?單位要自己給她承擔(dān)? 個(gè)人承擔(dān)
那他在個(gè)稅系統(tǒng)也看不到自己這塊收入,也不需要匯算清繳咯?
你好 個(gè)人勞務(wù)的企業(yè)要代扣代交?
那就不要匯算清繳咯?
代扣代繳和匯算清繳是兩。代扣代繳和匯算清繳是兩回事兒。 。全年綜合收入不超過12萬,補(bǔ)交稅款不超過400元,可以不匯算清繳。 比如你預(yù)交稅款多,預(yù)交比應(yīng)交的多,那就會算清繳退稅。
我現(xiàn)在想問的是這個(gè)錢我們公司給她代扣代繳了,但是他在匯算清繳的時(shí)候沒有看到這筆收入,那這筆收入他要不要自己在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填呢?
申報(bào)系統(tǒng)沒帶出來這筆收入,它需要填寫上。
我懂了,謝謝
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