借:存貨,成本費用 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
因操作失誤將進項發票進行不低扣勾選了,咨詢稅務局后稅局說只能通過沖紅對方重開發票處理,但對方開票系統顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉出嗎
稅務局說有一家脫逃企業給我們開了一張專用發票我公司已勾選抵扣,現在需要我們將發票進項轉出。如何操作
有一家公司給我們開了5000的增值稅專用發票 已經抵扣了 現在說是有1983.94退款 所以需要我們把16年的這個發票進行差額的沖紅 可以這樣操作嗎?
請問下,我們公司是生產性企業,現在稅務局不認定一張進項發票勾選抵扣,我們現在是不是應該做進項稅轉出?進項稅轉出之后我們應該處理賬務?
因為老板沒有說有幾張進項票不能勾選 然后我就抵扣了 對方公司現在開給我們負額的進項發票 請問負額進項發票我需要勾選嗎 然后如何進行賬務處理
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作???做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
這個我知道,如何在電子稅務局進行操作呢
在附表2的進項轉出里填就是了
不在申報期內,需要更正報表還是等下一期申報,稅務局說的是立馬轉出
這樣的話我就可能需要補增值稅和滯納金。
是的,沒法子了,該交還得交啊