你好,當時的分錄是怎么做的?這個是什么業務的?
老師好,請問一下我們單位有兩張進項發票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規定,我是不是只需要做一筆會計分錄?把進項稅額轉出,報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統里,不需要再做什么處理對嗎?
稅務局說有一家脫逃企業給我們開了一張專用發票我公司已勾選抵扣,現在需要我們將發票進項轉出。如何操作
請問下,我們公司是生產性企業,現在稅務局不認定一張進項發票勾選抵扣,我們現在是不是應該做進項稅轉出?進項稅轉出之后我們應該處理賬務?
老師我們勞務是簡易計稅的不能抵扣,我現在收到了一張勞務費的磚用發票,我在做賬的時候是不是要進項轉出,那這個進項轉出是什么時候轉出?我是先正常做賬,借勞務費 應交稅費-進項稅 貸某某公司,然后再借應交稅費-進項稅 貸進項稅轉出嗎
?老師您好,我新公司是貿易公司,國內購進一批商品用于出口,這份進項稅額,我要勾選認證再做轉出,還是直接在電子稅務局勾選進項稅時勾“發票不抵扣勾選”選項,不做進項轉出也可以呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
制造費用-燃料動力 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應付賬款-賬款-
借應付賬款貸制造費用,應交稅費應交增值稅進項轉出。
借制造費用貸生產成本。
這樣可以不呢?
可以的,可以這么做的。
我做了這筆之后,在做一筆借制造費用的負數貸生產成本的負數?
對的是的,是這么做的。
那我摘要應該怎樣寫?
沖某某業務,紅沖某某結轉的生產成本。
是不是這樣做的?
不對,應該是借制造費用貸生產成本。
你這樣的話,成了借生產成本貸制造費用。
那這樣對不?
你好。這也不對,做反了已經。
哎,已經昏了,這樣對了沒?
對的是的,這個是正確的。
我按照這個分錄做了之后,為什么我的利潤表的主營業務成本是負數?
你紅沖了主營業務成本,它不就是負數。
我公司有兩個銀行賬號,相互轉的錢我應該怎樣做賬務處理?
貸、銀行存款貸、銀行存款。
借銀行存款,貸銀行存款