你好,這個按照你公司承擔的稅負進行計算的呢
老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當時老板談的是不含稅價格,現在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
老師您好,請問一下報價的時候我們報的是不含稅的單價,后續客戶又說需要發票,我們應該怎么計算得出收取對方的稅點數呢?
對方要多開發票,即多開的是價格1000加稅13,請問一般應該收對方幾個稅點呢?另外收取稅點時是按哪個金額作為基數來計算收取稅點呢?麻煩給算一下
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產生企業所得稅嗎?(稅金銀行手續費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應該按多久收取企業所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
老師好,假如是一般納稅人的商貿公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發票另外計算。現在購買方要求要商貿公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師我們是生產制造業,麻煩給列式計算一下吧
比如你的增值稅13%,1000*13%=130 附加是在增值稅基礎上:130*12%=15.6 印花稅:1000*0.0003=0.3 企業所得稅:1000*25%=250 綜合稅負率(130%2B15.6%2B0.3%2B250)/1000 你還要考慮抵扣進項稅額