你好同學, 要轉出的, 借應交稅費~進項稅 貸應交稅費~進項稅轉出
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發票。但2月我公司未收到紅字發票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
請問下老師,進項紅字發票報稅的時候要做進項轉出嗎,轉出后要怎么做賬處理呢
跨年進項稅發票紅字沖紅,稅務增值稅報表進項稅轉出需要怎么做賬務處理
老師,請問下,我公司是一般納稅人,收到紅字進項發票,報稅的時候,進項表彈出了紅字發票金額,那我收到這張紅字發票的時候要怎么做賬呢
我是采購方,發票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉出嗎?做了進項稅額轉出后怎么入賬?
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬