你好,可以的,借營業外支出,貸銀行存款,這個抵扣不了的。
老師 我們有一個農業公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報零申報財報和個稅 一直到現在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因為一直沒有其他業務往來 最近去銀行查對公戶 銀行人員說我們這個基本戶已經成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對公戶的時候再重新開戶 這樣可不可以呢 對企業有什么影響呢
老師 我們有一個農業公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報零申報財報和個稅 一直到現在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因為一直沒有其他業務往來 最近去銀行查對公戶 銀行人員說我們這個基本戶已經成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對公戶的時候再重新開戶 這樣可不可以呢 對企業有什么影響呢
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關聯公司付的,現在領導發現了,讓我把這個50和關聯公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄
分公司已經做完稅務和工商注銷 在最后銀行銷戶時發生一筆網銀手續費350元 員工現金付給對方了 在入賬時可以放在總公司賬里報銷嗎
你好,老師!我這邊是從2022年1月份接手的,然后跟客戶對賬的時候,發現有一筆帳,銀行那邊在2020年11月已經支付了。但沒有做賬。現在查出了,那筆費用是:新車打蠟99元,和車輛購置稅9893.81元。應付是:某某汽車銷售服務有限公司。現在想把它平賬,要怎么操作???
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
借財務費用也可以吧
可以的,但是也是抵扣不了的。
嗯嗯 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。