您好 甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額52000*0.13%2B14040/1.13*0.13=8375.22
甲公司為增值稅一般納稅人。2019年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費14040元。要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人。2022年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費14040元。要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人。2022年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費14040元。 要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人。2022年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費14040元。要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人。2019年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價為52000元,同時根據合同規定向對方收取包裝費14040元。一要求:計算甲公司該筆業務的增值稅銷項稅額。
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅