一般我們這個研發費用,我們都是借研發支出費用化支出,然后貸銀行存款,把一些票據附在這個憑證后。研發支出,我們每個月的時候是要轉到管理費用里面的。
老師你好。本月公司開出了一張銷售發票,內容是研發技術服務費,那么同事就歸入了其他業務收入,那請問月末的時候需要結轉其他業務成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
老師,請問如果研發費用列支了,每月月底需要歸集啥的嗎?怎么做憑證?
老師好!我司是高新企業,研發費用可享受加計扣除,關于研發費用加計扣除,我一直有疑問。發生研發費用時,記研發支出,每月底都要轉研發費用化支出嗎?如果轉了研發費用化支出,進行了加計扣除,產品研發幾個月貨幾年成功了怎么辦?如何轉無形資產?
老師,請問年底給每個員工發的獎金怎么做憑證?附件是需要做份工資單還是就把每個員工的名字和獎金列支出來就可以
老師好,高新技術企業做賬時每月把每個研發項目產生的費用歸集的研發費用科目里,到了月底結轉到管理費用科目了,現在有成果了,是要把相應的管理費用結轉到無形資產嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
月底不管有沒有研發成功,沒有都需要轉管理費用?
因為你現在是研發費用,所以他就確定是一個費用化的支出,你肯定是要轉到管理費用的。
老師,那請問如果研發費用資本化那會計分錄咋寫?
請問老師,研發費用費用化的時候研發費用二級科目還有轉入管理費用時二級科目是什么呢?
雖然資本化的支出我們借研發支出-資本化支出 貸銀行存款,然后等到可以這個研究結束的時候 借無形資產 貸研發支出-資本化支出。