你好 ; 發票收到了也不做賬; 跨年了要走以前年度損益調整 處理的。? 具體是什么業務發生的??
老師,公司5年前有一筆640萬的預收賬款,財務沒有開過票,也沒結轉到收入里,對方公司還注銷了,現在要是報未開票收入結轉收入可以嗎?會有什么風險?
老師,去年收到的幾十萬成本票,到現在都沒有付款,也沒有入賬,對公司有什么風險嗎?
去年年底收到的專票已經抵扣了,到現在都還沒付款,有什么稅務風險嗎?最晚多久必須支付
老師,前面幾年的材料當時沒有開票,沒有入賬,沒有付款,現在開具發票進來,做賬到今年可以嗎,有風險嗎
你好老師,已經入成本兩年了,入成本時收到對方的付款申請單,現在只有合同,兩年前入了成本,一直沒有付款,也沒有收到發票,現在怎么處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
買材料開的
?你好 ; 借原材料貸應付賬款 。 這樣來補做分錄? ? ?;到時會賬實不符合的; 你 都收到貨物了? 不入庫不入賬? 的話? ? ?
建筑公司的材料都直接啦到工地上用了,不做出入庫可以嗎
?你好 ; 如果直接用 就不用的。 是的??