你好,對的是的,是這么做的。
你好老師:請教一下:掛靠貴陽建筑公司的項目在異地的工程上的管理人員的工資在項目地稅務局申報個所稅是按工資薪金申報還是按勞務報酬申報?謝謝!
請問老師:公司有省內異地提供建筑服務的項目,現在公司項目的施工管理人員以及農民工的工資薪金所得,是不是需要在項目所在地的所屬稅務機關申報個人所得稅?
老師您好。我們公司在異地有項目,項目部的人在公司所在地且工資是從公司所在地發,請問項目地工資薪金所得個稅可以零申報嗎
請問,跨省異地施工單位就其所支付的工程作業人員工資,薪金所得,向工程項目地機關辦理全員扣繳明細申報,實行全員全額扣繳明細申辦,工程作業所在地稅務不得核定征收個人所得稅是怎么操作的
你好老師,我現在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業,在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當地的自然人客戶端全額申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
兩種方法,一個是你們單位申報,有的是直接根據合同乘以比例繳納。
老師所說的兩種方法,能夠具體詳細說一下嗎?
你好,一個是全員申報,所有的農民工工資,當地稅務局會給你一個密碼,你登錄進去,在那個系統里面申報。
第二個直接根據合同乘以比例繳納,這個比例需要稅務局那邊規定。
第二種根據合同乘以比例繳納個稅,這個合同指的是跟甲方簽訂的合同造價金額*比例是嗎?老師說的這個是不是核定征收,比如按照合同造價*0.4%計算交稅金額
好,對的是的是核定征稅,是這么理解的。