您好 1、2015年首次計提壞賬準備時,應收賬款年末余額為 200 000元。 借:信用減值損失 200000*0.05=10000 貸:壞賬準備 10000 2、2015年5月,實際發生壞賬6 000元。 借:壞賬準備 6000 貸:應收賬款 6000 3、2015年8月,已經確認為壞賬的6000元叉收回了4 000元。 借;應收賬款 4000 貸:壞賬準備 4000 借;銀行存款 4000 貸:應收賬款 4000 4、2015年年末,假設應收賬款余額有以下三種情況: (1) 應收賬款余額300 000元; 300000*0.05=15000? ? ? ?15000%2B6000-4000-10000=7000 借:信用減值損失7000 貸:壞賬準備 7000 (2) 應收賬款余額160000元; 160000*0.05=8000? ?8000%2B6000-4000-10000=0 不需要計提 (3) 應收賬款余額100 000元; 100000*0.05=5000? 5000%2B6000-4000-10000=-3000 借:壞賬準備 3000 貸:信用減值損失 300
某企業采用備抵法核算壞賬損失,按年末應收賬款余額的5‰提取壞賬準備,有關資料如下: (1)該企業從2×15年開始計提壞賬準備,年末應收賬款余額為1 000 000元。 (2)2×16年年末應收賬款余額為2 500 000元。 (3)2×17年年末應收賬款余額為2 200 000元。 (4)2×18年6月份發生一筆壞賬18 000元,當年年末應收賬款余額為2 000 000元。 要求:根據上述資料進行相關的計算,并編制有關的會計分錄。
(二)資料:華興股份公司的應收賬款采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備金,根據以往企業應收賬款收回情況,估計計提比例為5%。 (1)2008年年初,華興公司的應收賬款余額為8 000 000元,壞賬準備貸方余額為350 000元;本年應收賬款借方發生額為6 000 000元,貸方發生額為4 000 000元。 (2)2009年2月收到豐達公司的欠款200 000元(2007年已確認為壞賬);2009年年末應收賬款余額7 500 000元。 (3)2010年6月,華興公司應收興隆公司的賬款250 000元確認無法收回。2010年末應收賬款余額8 000 000元。 要求:根據以上資料,編制華興股份公司2008、2009和2010年度有關壞賬準備會計核算的會計分錄。
某企業按應收賬款余額的5%計提壞賬準備,根據發生的有關經濟業務, 編制如下分錄: 1、2015年首次計提壞賬準備時,應收賬款年末余額為 200 000元。 2、2015年5月,實際發生壞賬6 000元。 3、2015年8月,已經確認為壞賬的6000元叉收回了4 000元。 4、2015年年末,假設應收賬款余額有以下三種情況: (1) 應收賬款余額300 000元; (2) 應收賬款余額160000元; (3) 應收賬款余額100 000元; 請根據以上資料,分別寫出對應的1—4題的會計分錄。 溫馨提示:第四題是再分三個小問題的
某企業按應收賬款余額的5%計提壞賬準備,根據發生的有關經濟業務,編制會計分錄。(1)2020年年末首次計提壞賬準備,應收賬款的年末余額為200000元。(2)2021年3月年實際發生壞賬6000元。(3)2021年5月已經確認為壞賬的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日應收賬款余額為500000元。(5)如果2021年12月31日應收賬款余額為100000元。(6)接(5),如果2022年發生壞賬12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日應收賬款余額為200000元。
某企業按應收賬款余額的5%計提壞賬準備,根據發生的有關經濟業務,編制會計分錄。(1)2020年年末首次計提壞賬準備,應收賬款的年末余額為200000元。(2)2021年3月年實際發生壞賬6000元。(3)2021年5月已經確認為壞賬的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日應收賬款余額為500000元。(5)如果2021年12月31日應收賬款余額為100000元。(6)接(5),如果2022年發生壞賬12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日應收賬款余額為200000元。
借:銀行存款 貸: 應付職工薪酬-養老報保險 其他應付款-代扣養老 借:應付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應付款-代扣養老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產報廢,提前加速折舊完了,固定資產期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。
請問我們是農產品流通,小規模納稅人開的是免稅發票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規模公司先買入水果,再將水果給員工發福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調增后,發票還用開進來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進項發票中有某個物品要退回,要沖紅發票,是購買方申請紅字發票吧
老師,農民工以個人的方式給建筑勞務公司提供勞務服務,去稅局代開的發票,一般開什么發票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補助收入,怎么申報增值稅?